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2025-09-29在采購與招標網(wǎng)發(fā)布
杭州正鑒會計師事務所有限公司入圍2025-2026年度臨海市審計服務 開放式框架協(xié)議采購項目的結(jié)果公告,現(xiàn)將成交供應商名單公告。
一、采購項目信息項目名稱:(略)-(略)年(略)審計服務開放式框架協(xié)議采購項目
項目編號:臨采(略)-(ZJ)(略)二、征集人信息征集人名稱(略)征集人地址:(略)
供應商地址:(略)和聯(lián)系方式:馮丹-(略)四、入圍產(chǎn)品入圍商品標項名稱入圍商品名稱入圍商品規(guī)格型號服務描述入圍商品價格(略)-(略)年(略)審計服務開放式框架協(xié)(略)-(略)年(略)審計服務開放式框架協(xié)議采購項目營業(yè)執(zhí)照副本原件的掃描件:["fileId":"(略)CMbj(略)d(略)a8b3-7e8d-(略)b-aac1-b(略)a4ff(略)bc.jpg","name":"營業(yè)執(zhí)照1.jpg","url":"https:(略).com(略)CMbj(略)d(略)a8b3-7e8d-(略)b-aac1-b(略)a4ff(略)bc.jpg","size":(略),"type":"imagejpeg"](略)級會計師事務所執(zhí)業(yè)證書原件掃描件:["fileId":"(略)CMbj(略)e(略)d-0b(略)-(略)-(略)-b(略)bb(略)f.png","name":"執(zhí)業(yè)證書.png","url":"https:(略).com(略)CMbj(略)e(略)d-0b(略)-(略)-(略)-b(略)bb(略)f.png","size":(略),"type":"imagepng"]項目(略)書:["fileId":"(略)CMbj(略)d(略)-(略)-(略)f2-a2a1-dbee(略)ac1.png","name":"項目(略)書.png","url":"https:(略).com(略)CMbj(略)d(略)-(略)-(略)f2-a2a1-dbee(略)ac1.png","size":(略),"type":"imagepng"]供應商專職技術(shù)人員基本情況表:供應商專職技術(shù)人員基本情況表序號姓名年齡學歷專業(yè)職稱執(zhí)業(yè)資格證書名稱及編號從事本專業(yè)工作年限1馮丹(略)本科會計(略)會計師(略)會計師(略)項岳海(略)碩士會計(略)會計師、高級會計師(略)會計師(略)朱磊(略)??茣嫞裕嫀?、中級會計師(略)會計師(略)丁佳虹(略)本科會計(略)會計師(略)會計師(略)王良棋(略)碩士
金融(略)會計師(略)會計師(略)陳保亮(略)本科會計中級會計師、稅務師(略)周振宇(略)本科會計中級會計師(略)林明(略)??茣嫵跫墪嫀煟裕┝秩敉裕┍究平鹑诔跫墪嫀?采購需求響應情況表:
附件3:采購需求響應情況表序號▲采購要求供應商具體承諾情況是否響應采購要求1服務標準:1、自覺遵守有關(guān)規(guī)定,嚴格執(zhí)行審計制度、廉政紀律(略)德,保守采購人和被審計單位、服務對象資料
數(shù)據(jù)的秘密;2、嚴格按照采購人的有關(guān)規(guī)定和要求實施審計服務,接受采購人的指導、監(jiān)督和管理,同時按采購人的質(zhì)量和進度要求及時提供結(jié)果以及與服務事項相關(guān)的資料。按采購人規(guī)定的格式、要求起草有關(guān)文書和其他材料;3、不得將承接的業(yè)務對外轉(zhuǎn)包,不得以任何借口違反審計準則和質(zhì)量控制準則,降低執(zhí)業(yè)(工作)質(zhì)量,并同意對承擔相關(guān)業(yè)務的質(zhì)量向社會公示;4、愿意接受相關(guān)部門對項目質(zhì)量的審查考核。我單位嚴格遵循采購人規(guī)定,恪守審計準則與保密義務,確保服務質(zhì)量,接受全程監(jiān)督,絕不轉(zhuǎn)包業(yè)務。是2供應商項目小組成員應包含不少于2名本單位的(略)會計師。本小組包含5名(略)會計師是3服務費用要求:1、參(略)《關(guān)于調(diào)(略)會計師事務所服務收費標準的通知》(浙價服【(略)】(略)號)核定的標準下限不低于(略)%的優(yōu)惠;2、采用計時收費的,供應商
報價不得超過:(略)會計師或高級會計師(略)天。采購人有獎懲制度的,雙方另行協(xié)商。3、采購人可與定點供應商在以上最高限價的基礎(chǔ)上進行議價,以獲得更優(yōu)惠的價格。我單位承諾優(yōu)惠率(略)%(說明:譬如打7折就填優(yōu)惠率為(略)%)是4供應商與采購人簽訂合同后應按約定時間出具審計報告,并通過采購人驗收。我單位會按約定時間出具審計報告。是5采購監(jiān)管部門和(略)的執(zhí)行情況調(diào)(略)議價的限額標準及交易規(guī)則,供(略)的操作規(guī)定和交易規(guī)則。我耽誤無條件遵守規(guī)則。是項目小組人員情況表及證明材料:["fileId":"(略)CMbj(略)e2c(略)-aca5-(略)a5-8ae8-(略)b(略)ff7.png","name":"項目小組成員.png","url":"https:(略).com(略)CMbj(略)e2c(略)-aca5-(略)a5-8ae8-(略)b(略)ff7.png","size":(略),"type":"imagepng","fileId":"(略)CMbj(略)e(略)fca-e(略)a-(略)e8-(略)fe-a(略)a(略)c1aa8.png","name":"證明材料.png","url":"https:(略).com(略)CMbj(略)e(略)fca-e(略)a-(略)e8-(略)fe-a(略)a(略)c1aa8.png","size":(略),"type":"imagepng","fileId":"(略)CMbj(略)a(略)e7-b(略)-(略)fb-ad(略)-d2ec5bc2d5a8.png","name":"證明材料2.png","url":"https:(略).com(略)CMbj(略)a(略)e7-b(略)-(略)fb-ad(略)-d2ec5bc2d5a8.png","size":(略),"type":"imagepng"]供應商主要服務種類情況表:審計類:?經(jīng)濟責任審計?專項
資金審計?財政財務收支審計?經(jīng)營業(yè)績審計?內(nèi)控審計?政策落實情況審計?非盈利組織(社團)審計?采購項目審計?協(xié)審?其他審計技術(shù)服務方案:附件6:(略)深刻理解本(略)審計服務開放式框架協(xié)議采購項目的重要性,其旨在建立一個高效、規(guī)范、高質(zhì)量的常態(tài)化審計服務供給機制。我們?nèi)姘盐諊壹暗胤皆?a class="mao" href="javascript:sbiaoChatClick('預算')" rel="nofollow" style="color:#4577DC;" title="標書制作">預算績效管理、經(jīng)濟責任審計、(略)采購等領(lǐng)域的專項政策精神,確保審計工作始終緊扣時代脈搏和服務(略)經(jīng)濟社會高質(zhì)量(略)?;冢裕┑摹皩I(yè)型、增值型、信賴型”審計服務伙伴,不僅嚴格履行監(jiān)督職責,更致力于通過審計發(fā)現(xiàn)為提升管理效能、防范化解風險提供建設(shè)性意見,最終目標是確保每一項審計任務都能達到事實清楚、定性準確、建議可行的卓越標準。二、服務范圍本方案聚焦審計服務全領(lǐng)域,涵蓋服務對象的法定及委托審計事項,具體包括經(jīng)濟責任審計、專項資金審計、財政財務收支審計、經(jīng)營業(yè)績審計、內(nèi)控審計、政策落實情況審計、非盈利組織(社團)審計、采購項目審計等核心業(yè)務。三、服務標準法定標準:在(略)個審計服務過程中,我們將嚴格遵循《中國(略)會計師審計準則》《國家審計準則》《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法》等國家層面的審計準則與規(guī)范,同時嚴格遵(略)發(fā)布的與審計工作相關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章及行業(yè)操作標準。所有審計程序的設(shè)計與執(zhí)行、審計證據(jù)的收集與評價、審計報告的編制與出具等環(huán)節(jié),均需符合法定要求,確保審計工作的合法性、合規(guī)性與權(quán)威性。質(zhì)量標準:為保障審計服務質(zhì)量,我們將建立嚴格的質(zhì)量控制標準,要求審計證據(jù)具備充(略)性、相關(guān)性與可靠性,能夠全面、準確地支持審計結(jié)論;審計結(jié)論需基于充(略)的審計證據(jù)與嚴謹?shù)穆殬I(yè)判斷,確保準確性與客觀性,不存在誤導性陳述或重大遺漏;(略)改建議需結(jié)合被審計單位的實際情況與行業(yè)發(fā)展趨勢,具備針對性、可操作性與前瞻性,能夠切實幫助被審計單位解決問題、提升管理水平。同時,我們將執(zhí)行“三級復核制”,即項目組(略)復核、部門經(jīng)理專項復核、首席審計師最終復核,通過多層級的質(zhì)量把關(guān),確保審計服務質(zhì)量達到最高標準。時限標準:根據(jù)審計項目的復雜度與工作量,我們將實行“(略)類限時制”,對不同類型的審計項目設(shè)定明確的完成時限。對于小型協(xié)審項目,如簡單的財務數(shù)據(jù)核對、單項采購項目協(xié)審等,我們將在接到審計任務后的(略)日內(nèi)完成審計工作并提交協(xié)審報告;對于中型審計項目,如一般行政事業(yè)單位的財政財務收支審計、小型專項資金審計等,我們將在(略)日內(nèi)完成審計工作并出具審計報告;對于重大審計項目,(略)級重大專項資金審計、重點國有企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審計、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計等,我們將在(略)日內(nèi)完成審計工作并出具正式審計報告。特殊情況下需延長審計時間的,需提前向委托方提交書面申請,經(jīng)批準后方可延期。保密標準:鑒于審計工作涉及大(略)的財政數(shù)據(jù)、商業(yè)秘密及被審計單位的敏感信息,我們將嚴格執(zhí)行《審計工作保密規(guī)定》《中華人民共和國保守國家秘密法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求,建立完善的保密管理制度。對審計過程中知悉的所有敏感信息,我們將實行“專人管理、全程加密”的保密措施,指定專人負責信息的收集、存儲、傳輸與銷毀,所有電子數(shù)據(jù)均存儲在加密服務器中,紙質(zhì)資料均存放在保密文件柜中,并嚴格限制訪問權(quán)限。同時,我們將與所有參與審計工作的人員簽訂保密協(xié)議,明確保密責任與義務,保密期限將延長至審計服務協(xié)議終止后的(略)年,確(略)及被審計單位的信息安全。四、服務實施全流程(一)前期準備階段(項目啟動后5個工作日內(nèi)完成)在審計項目啟動前,我們將組織專業(yè)人員深入研究委托方的需求、被審計單位的基本情況及相關(guān)政策法規(guī),制定針對性的審計方案。審計方案將明確審計目標、審計范圍、審計重點、審計程序、審計方法、審計人員(略)工及時間安排等內(nèi)容,尤其會針(略)非盈利組織(社團)審計中常見的資金使用合規(guī)性問題、內(nèi)控審計中的流程有效性問題等重點領(lǐng)域,設(shè)計詳細的審計程序與測試方法。同時,我們將與委托方簽訂資料提供
清單,明確被審計單位需提供的資料種類、范圍及時間要求,并在清單中注明資料的真實性、完(略)性責任,確保被審計單位能夠及時、準確地提供審計所需資料,為后續(xù)審計工作的順利開展奠定堅實基礎(chǔ)。在審計方案制定完成后,我們將組織內(nèi)部審核,確保審計方案的科學性、合理性與可行性,審核通過后方可正式實施。(二)(略)審計階段(按方案約定周期高效推進)(略)審計階段嚴格按照審計方案與審計準則實施,采用“(略)+線下”結(jié)合的工作模式:一方面,通過(略)數(shù)據(jù)采集工具
獲取服務對象的電子財務數(shù)據(jù),運用數(shù)據(jù)(略)析(略)對財務數(shù)據(jù)進行篩查,識別異常交易、資金流向偏差等疑點問題;另一方面,線下收集會計憑證、賬簿、合同協(xié)議、會議紀要等紙質(zhì)資料,對疑點問題開展(略)問詢,核實相關(guān)情況。審計過程中,嚴格執(zhí)行函證、監(jiān)盤、檢查、(略)析程序等審計方法,對關(guān)鍵崗位、重大項目資金實施重點核查,確保審計證據(jù)的充(略)性與可靠性;同時,建立“每日溝通+中期反饋”機制,審計小組每日召開內(nèi)部溝通會同步工作進展、解決(略)問題,每半個月與服務對象召開進度溝通會,通報初步審計發(fā)現(xiàn),聽取服務對象意見,及時調(diào)(略)審計重點,確保審計工作貼合實際需求