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2021年01月25日

當前位置:首頁 > 招標信息 > 樂東黎族自治縣公安局交通管理大隊2024年度單位決算公開報告

樂東黎族自治縣公安局交通管理大隊2024年度單位決算公開報告  咨詢本項目

采購與招標網(wǎng)   交通運輸   海南   2025-11-05
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招標代理公司(立即查看) 受業(yè)主單位(立即查看) 委托,于2025-11-05在采購與招標網(wǎng)發(fā)布 樂東黎族自治縣公安局交通管理大隊2024年度單位決算公開報告。現(xiàn)邀請全國供應商參與投標,有意向的單位請及時聯(lián)系項目聯(lián)系人參與投標。 目錄第一部(略)基本情況3一、單位職責3二、機構(gòu)設(shè)置3第二部(略)年度單位決算公開表3第三部(略)年度單位決算情況說明4一、收入支出總體情況說明4二、收入決算情況說明5三、支出決算情況說明5四、財政撥款收入支出決算情況說明5五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明6六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明7七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明8八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明8九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明8十、預算績效情況說明(略)十一、其他重要事項情況說明(略)第四部(略)名詞解釋(略)第一部(略)基本情況一、單位職責(一)貫徹執(zhí)(略)交通管理和法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,落實上級公安機關(guān)的工作部署。二(略)析(略)交通安全形勢,組(略)交通事故預防措施,(略)交通事故。三開展交通安全綜合(略)治,維護交通秩序,依(略)交通違法行為,排(略)交通安全隱患,(略)面巡邏管控。二、機構(gòu)設(shè)置樂(略)交通管理大隊內(nèi)設(shè)機構(gòu)(略)個:1.內(nèi)勤管理中隊負責大隊日常行政管理和情報信息匯總、(略)研判等工作。、2.事故處理中隊負責處(略)交通的事故處理。、3.交通管理秩序中隊((略)建設(shè)和交通安全設(shè)施的規(guī)劃、落實等工作。)、4.車輛管理所(負責車輛安全檢查、技術(shù)檢測、駕駛員考核、發(fā)證發(fā)牌等工作。)、5.抱由中隊((略)交通的事故處理、安全管理、安全宣傳教育、交通指揮、監(jiān)督檢查,維護交通秩序等工作。)、6.保國中隊、7.(略)沖中隊、8.千家中隊((略)交通的事故處理、安全管理、安全宣傳教育、交通指揮、監(jiān)督檢查,維護交通秩序等工作。)、9.利國中隊((略)交通的事故處理、安全管理、安全宣傳教育、交通指揮、監(jiān)督檢查,維護交通秩序等工作。)、(略).黃流中隊((略)交通的事故處理、安全管理、安全宣傳教育、交通指揮、監(jiān)督檢查,維護交通秩序等工作。)、(略).(略)巡邏中隊(負責(略)的安全管理、安全宣傳等工作)、(略).佛羅中隊((略)交通的事故處理、安全管理、安全宣傳教育、交通指揮、監(jiān)督檢查,維護交通秩序等工作。)、(略).尖峰中隊((略)交通的事故處理、安全管理、安全宣傳教育、交通指揮、監(jiān)督檢查,維護交通秩序等工作)。第二部(略)年度單位決算公開報表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預算財政撥(略)性基金預算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表以上報表見附件1。第三部(略)年度單位決算情況說明一、收入支出總體情況說明(略)年度收入總計(略).(略),支出總計(略).(略),與(略)年度相比,收入、支出總計各增加(略).(略),增加1.(略)%。主要原因:業(yè)務需要,預算增加,以致決算增加。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余(略).(略)。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余(略).(略)。(一)收入總計主要構(gòu)成本年收入(略).(略)。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(略).(略)。主要是結(jié)余中央轉(zhuǎn)移(略)資金,是屬(略)公安廳的(略)割單,有待于銷賬。(二)支出總計主要構(gòu)成本年支出(略).(略)。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(略).(略)。主要是結(jié)余中央轉(zhuǎn)移(略)資金,是屬(略)公安廳的(略)割單,有待于銷賬。二、收入決算情況說明本年收入合計(略).(略),其中:財政撥款收入(略).(略),占(略)%。三、支出決算情況說明本年支出合計(略).(略),其中:基本支出(略).(略),占(略).(略)%;項目支出(略).(略),占(略).(略)%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明(略)年度財政撥款收入(略).(略),支出(略).(略)。與(略)年度收入、支出(略).(略)相比,財政撥款收入、支出各增加(略).(略),增加1.(略)%。主要原因是業(yè)務需要,預算增加以致決算增加。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(略).(略),主要是結(jié)余中央轉(zhuǎn)移(略)資金,是屬(略)公安廳的(略)割單,有待于銷賬。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。(略)年度一般公共預算財政撥款支出(略).(略),占本年支出合計的(略).(略)%。與(略)年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少(略).(略),減少5.(略)%(略)性基金財政撥款。政府性基金預算撥款支出(略).(略),與(略)年度相比,增加(略).(略)性基金預算撥款支出為0(略)。(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。(略)年度一般公共預算財政撥款支出(略).(略),主要用于以下方面:公共安全支出(類)支出(略).(略),占(略).(略)%,社會保障和就業(yè)(類)支出(略).(略),占4.(略)%;住房保障(類)支出(略).(略),占2.(略)%;衛(wèi)生健康(類)支出(略).(略),占2.(略)%。(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。(略)年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為(略).(略),支出決算為(略).(略),完成年初預算的(略).(略)%。其中:1.公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)(略)年年初預算為(略).(略),支出決算為(略).(略),完成年初預算的(略).(略)%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為預算數(shù)偏小。2.公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項)(略)年初預算(略),決算支出(略).(略),決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是預算數(shù)偏大。3.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)(略)年初預算為0(略),支出決算(略).(略),完成年初預算的(略)%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因主要是因業(yè)務需求,增加支出。5.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)年初預算為(略),支出決算(略).(略),完成預算數(shù)的(略).(略)%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是因業(yè)務需求,減少支出。6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)(略)年初預算為(略).(略),支出決算為(略).(略),完成年初預算的(略).(略)%。決算數(shù)大于預算數(shù),主要是預算數(shù)偏小。7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費支出(項)(略)年初預算為(略).(略),支出決算為(略).(略),完成年初預算的(略).(略)%。決算數(shù)小于預算數(shù),主要是因為預算數(shù)偏大。8.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)(略)年年初預算為0(略),支出決算為(略).(略),完成年初預算的(略)%,決算數(shù)大于預算數(shù),主要原因是根據(jù)需求,上年結(jié)轉(zhuǎn)。9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)(略)年初預算為(略).(略),支出決算為(略).(略),完成年初預算的(略).(略)%。決算數(shù)大于預算數(shù),主要是因為預算數(shù)偏小。(略).衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)(略)年初預算(略).(略),支出決算(略).(略),完成年初預算的(略).(略)%,決算數(shù)大于預算的主要原因預算偏小,年末追加。(略).住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為(略).(略),支出決算為(略).(略),完成年初預算的(略).(略)%。決算數(shù)大于預算數(shù),主要是因為預算數(shù)偏小。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。(略)年度財政撥款基本支出(略).(略),其中:人員經(jīng)費(略).1(略),主要包括:工資福利支出中的基本工資((略).(略))、津貼補貼((略).(略))、獎金((略).(略))、績效工資(4.(略))、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費((略).(略))、職業(yè)年金繳費((略).(略))、職工基本醫(yī)療保險繳費((略).(略))、公務員醫(yī)療補助繳費((略).(略))、其他社會保障繳費(0.(略))、住房公積金((略).(略))、其他工資福利支出((略).(略))、其他對個人和家庭的補助((略).(略));公用經(jīng)費(略).(略),主要包括:商品和服務支出中的辦公費8.(略)、印刷費(0.(略))、水費0.2(略)、電費(略).(略)、差旅費(0.(略))、郵電費(略).(略)、維修(護)費1.7(略)、培訓費(0.(略))、專用材料費2.(略)、專用燃料費1.3(略)、勞務費1.(略)、工會經(jīng)費2.(略)、公務用車運行維護費(略).(略)、其他交通費用(略).(略)、辦公設(shè)備購置4.(略)、其他商品和服務支出(7.(略))。七、政府性基金預算財政撥(略)性基金預算財政撥款(略)性基金預算財政撥款支出(略).(略),占本年支出合計的7.(略)%。與(略)年度相比,政府性基金預算財政撥款支出增加(略).(略),增長(略).(略)。主要原因是(略)年預算撥款支出為0(略)。(二)政府性基金預算財政撥款(略)性基金預算財政撥款支出支出為(略).(略),主(略)支出(略)性基金預算財政撥款(略)性基金預算財政撥款支出年初預算為(略),支出決算為(略).(略)。,完成年初預算的(略).(略)%。(略)支出(類)(略)基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出(款)(略)基礎(chǔ)設(shè)施配套費的安排支出(項)年初預算為(略),支出決算為(略).(略)。決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是財政統(tǒng)籌安排資金,以致不能全部支出。八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明(一)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。(略)年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0(略),與(略)年度持平。(二)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。(略)年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0(略),與(略)年持平。(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。(略)年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0(略),支出決算為0(略),與(略)年持平。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。(略)年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為(略).(略),支出決算為(略).(略),完成預算的(略).(略)%,與(略)年支出的(略).3(略)相比,“三公”經(jīng)費支出增加1.(略),主要原因是(略)年財政統(tǒng)籌資金,“三公”經(jīng)費不能按實際需求支出。(二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。(略)年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0(略),占0%;(略)年公務用車購置及運行維護費支出決算(略).(略),占(略)%;公務接待費支出決算0(略),占0%。具體情況如下:1.因公出國(境)費支出0(略)。全年安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。因公出國(境)費支出決算與預算數(shù)持平,與(略)年相比持平。2.公務用車購置及運行維護費支出(略).(略)。其中:公務用車購置支出0(略),全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量(略)輛。公務用車運行維護費支出(略).(略),主要用于車輛油料、保險費及維修。公務用車購置及運行費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少1.(略),完成預算的(略).(略)%。與(略)年相比,公務用車購置及運行維護費支出增加1.(略),主要原因是(略)年財政統(tǒng)籌資金,“三公”經(jīng)費不能按實際需求支出。3.公務接待費支出0(略),其中:國內(nèi)接待費支出0(略),國內(nèi)公務接待0批次,接待0人次。國(境)外接待費支出0(略),國(境)外公務接待0批次,接待0人次。公務接待費支出決算數(shù)與預算數(shù)持平,與(略)年度相比持平。十、預算績效情況說明。(一)績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算績效管理要求,我單位組織對(略)年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,自評項目(略)個,共涉及資金(略).(略)
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